БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
|
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2009 года |
|||
| Форма №1 | по ОКУД | 0710001 | |
|
Дата (год, месяц, число) |
2009 |
декабрь |
31 |
| Организация |
Открытое акционерное общество"НашОТЕЛЬ" |
по ОКПО |
76180016 |
| Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
7801376304 | 780101001 |
| Вид деятельности | деятельность гостиниц |
по ОКВЭД |
55.1,52.1, 52.3 |
| Единица измерения | тыс. рублей |
по ОКЕИ |
384 |
| Местонахождение (адрес) |
199178, Санкт-Петербург г, 11-я линия, д. 50 |
||
|
Дата утверждения |
30.03.10 |
||
|
Дата отправки / принятия |
30.03.10 |
||
|
АКТИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| I. Внеоборотные активы | |||
| Нематериальные активы |
110 |
60 |
59 |
| Основные средства |
120 |
143710 |
135785 |
| Незавершенное строительство |
130 |
32 |
32 |
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
129745 |
103345 |
| Отложенные финансовые активы |
145 |
96 |
95 |
|
Итого по разделу I |
190 |
273643 |
239316 |
| II. Оборотные активы | |||
| Запасы |
210 |
1590 |
1680 |
|
в том числе: |
|||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
818 |
751 |
| готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
35 |
27 |
| расходы будущих периодов |
216 |
737 |
902 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
22279 |
17067 |
|
17067 |
|||
| в том числе: | |||
| покупатели и заказчики |
241 |
871 |
956 |
| Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
1658 |
-- |
| Денежные средства |
260 |
689 |
356 |
|
Итого по разделу II |
290 |
26216 |
19103 |
| БАЛАНС |
300 |
299859 |
258419 |
|
Форма 0710001 с.2 |
|||
|
ПАССИВ |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
| III. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал |
410 |
150000 |
150000 |
| Резервный капитал |
430 |
1249 |
1478 |
| в том числе: | |||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
1249 |
1478 |
|
1478 |
|||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
21709 |
25607 |
|
Итого по разделу III |
490 |
172958 |
177085 |
| IV. Долгосрочные обязательства | |||
| Займы и кредиты |
510 |
118189 |
76590 |
|
Итого по разделу IV |
590 |
118189 |
76590 |
| V. Краткосрочные обязательства | |||
| Кредиторская задолженность |
620 |
8712 |
4744 |
| в том числе: | |||
| поставщики и подрядчики |
621 |
1480 |
1226 |
| задолженность перед персоналом гостиницы |
622 |
43 |
382 |
| задолженность по налогам и сборам |
624 |
3281 |
1993 |
| прочие кредиторы |
625 |
3908 |
1143 |
|
Итого по разделу V |
690 |
8712 |
4744 |
| БАЛАНС |
700 |
299859 |
258419 |
| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||
| Бланки строгой отчетности |
30 |
27 |
|
| 18 марта 2010 года | |||













Contrast-Interactive